Добрый день всем!
Возник бухгалтерский вопрос по исправлению кодов маркировки ГИСМТ через УПД-И.
Согласно рекомендациям, если произошел "пересорт" кодов, то мы в ГИСМТ отправляем УПД-И с правильными кодами.
А вы отражаете это в книге продаж? Т.е. сторно старого УПД и появление УПД с "номер исправления 1"?
Суммы одни и те же, всё схлопывается, но будут записи книги продаж сторно и в плюс - оно нужно?
Если мы это не отразим, а покупатель - отразит, то не прилетит ли вопрос от налоговой?
Кто уже работает с поэкземплярным учетом - как делаете?
Кaк может человек ожидaть, что его мольбaм о снисхождении ответит тот, кто превыше, когдa сaм он откaзывaет в милосердии тем, кто ниже его? Петр Трубецкой